一、 部門基本情況
(一) 部門機構設置、職能
博羅縣福田鎮人民政府(部門)設行政單位1個;事業單位10個,其中:參公事業單位1個、財政核撥事業單位5個、公益一類事業單位9個、財政核補事業單位3個、公益二類事業單位1個、經費自籌事業單位2個。主要職能如下:
l、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,落實上級黨委、政府的各項決議和決定,落實科學發展觀,堅持以人為本,制訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法,并組織實施。
2、以經濟建設為中心,加強農村基層基礎系列化建設,強化機關干部作風,增強“雙向”服務意識,提高辦事效率,促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議,執行上級黨政機關的決定和命令,保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設,做好黨的工作;加強勤政、廉政建設;加強干部隊伍的管理,充分發揮基層黨組織在“四化”,建設中的核心領導作用。
5、制定本行政區域內的經濟和社會發展規劃,并組織實施。
6、強化社會治安綜合治理,以法治鎮,建設文明小區,驅邪鎮惡,打擊犯罪,穩定社會秩序,保一方平安。
7、制訂本轄區三個文明建設工作規則,抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設,全面推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、統戰、僑務、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、制定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃,并組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發,匯集和傳播經濟信息,組織和協調各行各業,為企業和合作經濟組織服務,管理和推廣科學技術成果。
ll、按照國家的法律和法規,對本行政區域內各行業各企業實行監督,保障合作經營和個體經營者照章納稅,守法致富。
12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間,政府同企業之間的關系。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
博羅縣福田鎮人民政府(部門)總編制人數106人,在職實有人數341人,其中在編人數99人。離退休人員20人,其中:離休2人、退休 18人。
(三) 決算年度的主要工作任務
2015年福田鎮經濟社會發展的主要預期目標是:國內生產總值增長12%;人均生產總值增長11%;工業總產值增長20%;固定資產投資增長15%;稅收總額增長12%;農民人均年純收入增長10%。根據要求,鎮政府將具體抓好以下八方面的工作:
1、抓好五個重點項目建設
(1) 珠江學院福田校區項目。
(2) 博森旅游文化休旅項目。
(3) 福田有機生態產業示范區項目。
(4) 風景網項目。
(5) 羅浮山雙龍避暑山莊旅游項目。
2、 做好四項民生工程
(1) 福園路升級改造工程。
(2) 福田河休閑長廊景觀工程。
(3) 福田菜心基地建設。
(4) 山下村新農村示范點建設。
3、 推進兩項重點工作
(1) 工業轉型升級。
(2) 盤活土地。
4、推動好一件大事。全力推進增福同城一體化發展步伐,實施從道路交通、基礎設施、產業、文化等全方位的對接。
5、 以農民增收為核心,促進“三農”工作穩步發展
6、 以生態環境建設為根本,促進經濟社會可持續發展
7、 以改善民生為根本,促進各項事業協調發展
(1) 優先發展教育事業。
(2) 強化民生保障。
(3) 抓好安全生產工作。
(4) 全面發展其他社會事業。
8、 以依法行政為中心,促進行政效能有效提高。
二、 收入決算說明
2014年收入決算4256.30萬元,其中財政撥款收入4256.30萬元。
三、 支出決算說明
2014年支出決算4256.30萬元,其中財政撥款支出4256.30萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1443.34萬元,占33.91%,其中:工資福利支出808.25萬元,對個人和家庭的補助241.84萬元,商品和服務支出360.81萬元,其他資本性支出等支出32.44萬元。項目支出決算2812.96萬元,占66.09%,主要支出項目有創教育強鎮項目支出、福田鎮文化廣場建設項目支出、農村基礎設施建設項目支出、廣汕路LED路燈安裝工程項目支出等。
四、 “三公經費”支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共156.26萬元,具體情況如下:
1、 因公出國(境)費用支出:2014年度我鎮沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。
2、公務用車購置及運行維護費用支出108.38萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置3輛,購置支出89.46萬元,一輛是向夏門福龍馬環境工程有限公司購置全新的福龍馬牌FLM5123GSS灑水車,合同總價為人民幣33.48元;一輛是向東莞市科良機械設備有限公司購置全新的中聯牌ZLJ5160ZYSE4壓縮式垃圾車,合同總價為人民幣49.70元;另外一輛是2006年8月8日購買的粵LR2298公務用車,金額為人民幣6.28元,是由于去年編報人員疏忽漏報,現作更正。(2)2014年全年運行維護費支出18.92萬元。
3、公務接待費用支出47.88萬元,同比上年數減少12.17%,主要用于外事接待和上級來人。減少原因:公務接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度, 通過縮減公務接待經費指標、嚴把公務接待審批關口、嚴格公務接待管理、認真履行定期提醒和告知制度等舉措壓縮公務接待費用 。