2017年收入支出總表
發布日期:2017-07-04 08:54
來源:本網
發布機構:
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收入支出決算總表 |
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財決01表 |
編制單位:廣東省惠州市博羅縣科技工業和信息化局 |
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2016年度 |
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金額單位:元 |
收入 |
支出 |
項目 |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目(按支出性質和經濟分類) |
行次 |
年初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
欄次 |
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1 |
2 |
3 |
欄次 |
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4 |
5 |
6 |
欄次 |
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7 |
8 |
9 |
一、財政撥款收入 |
1 |
109,651,500.00 |
108,495,623.01 |
48,195,623.01 |
一、一般公共服務支出 |
37 |
790,000.00 |
788,765.32 |
788,765.32 |
一、基本支出 |
60 |
14,720,000.00 |
14,634,870.80 |
14,538,555.20 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
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二、外交支出 |
38 |
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人員經費 |
61 |
14,100,000.00 |
14,017,397.72 |
13,921,082.12 |
二、上級補助收入 |
3 |
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三、國防支出 |
39 |
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日常公用經費 |
62 |
620,000.00 |
617,473.08 |
617,473.08 |
三、事業收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
40 |
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二、項目支出 |
63 |
94,931,500.00 |
94,900,217.99 |
34,600,217.99 |
四、經營收入 |
5 |
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五、教育支出 |
41 |
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基本建設類項目 |
64 |
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五、附屬單位上繳收入 |
6 |
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六、科學技術支出 |
42 |
32,700,000.00 |
32,621,610.65 |
32,525,295.05 |
行政事業類項目 |
65 |
94,931,500.00 |
94,900,217.99 |
34,600,217.99 |
六、其他收入 |
7 |
139,800.00 |
139,746.87 |
139,746.87 |
七、文化體育與傳媒支出 |
43 |
70,500.00 |
70,400.00 |
70,400.00 |
三、上繳上級支出 |
66 |
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8 |
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八、社會保障和就業支出 |
44 |
4,820,000.00 |
4,818,296.44 |
4,818,296.44 |
四、經營支出 |
67 |
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9 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
45 |
1,410,000.00 |
1,401,641.28 |
1,401,641.28 |
五、對附屬單位補助支出 |
68 |
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10 |
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十、節能環保支出 |
46 |
5,060,000.00 |
5,059,803.53 |
5,059,803.53 |
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69 |
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11 |
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十一、城鄉社區支出 |
47 |
811,000.00 |
810,570.00 |
810,570.00 |
支出經濟分類 |
70 |
— |
— |
— |
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12 |
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十二、農林水支出 |
48 |
110,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
基本支出和項目支出合計 |
71 |
— |
— |
49,138,773.19 |
|
13 |
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十三、交通運輸支出 |
49 |
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工資福利支出 |
72 |
— |
— |
7,388,390.62 |
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14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
50 |
3,200,000.00 |
3,195,001.57 |
3,195,001.57 |
商品和服務支出 |
73 |
— |
— |
35,145,701.07 |
|
15 |
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十五、商業服務業等支出 |
51 |
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對個人和家庭的補助 |
74 |
— |
— |
6,532,691.50 |
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16 |
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十六、金融支出 |
52 |
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對企事業單位的補貼 |
75 |
— |
— |
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17 |
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十七、援助其他地區支出 |
53 |
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債務利息支出 |
76 |
— |
— |
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18 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
54 |
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基本建設支出 |
77 |
— |
— |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
55 |
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其他資本性支出 |
78 |
— |
— |
71,990.00 |
|
20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
56 |
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其他支出 |
79 |
— |
— |
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21 |
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二十一、其他支出 |
57 |
370,000.00 |
369,000.00 |
369,000.00 |
|
80 |
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22 |
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二十二、債務還本支出 |
58 |
60,310,000.00 |
60,300,000.00 |
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81 |
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23 |
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二十三、債務付息支出 |
59 |
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82 |
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本年收入合計 |
24 |
109,791,300.00 |
108,635,369.88 |
48,335,369.88 |
本年支出合計 |
83 |
109,651,500.00 |
109,535,088.79 |
49,138,773.19 |
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
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結余分配 |
84 |
— |
— |
|
年初結轉和結余 |
26 |
1,531,553.41 |
1,531,553.41 |
1,531,553.41 |
交納所得稅 |
85 |
— |
— |
|
基本支出結轉 |
27 |
— |
— |
109,415.49 |
提取職工福利基金 |
86 |
— |
— |
|
項目支出結轉和結余 |
28 |
— |
— |
1,422,137.92 |
轉入事業基金 |
87 |
— |
— |
|
經營結余 |
29 |
— |
— |
|
其他 |
88 |
— |
— |
|
|
30 |
|
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年末結轉和結余 |
89 |
1,671,353.41 |
631,834.50 |
728,150.10 |
|
31 |
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基本支出結轉 |
90 |
— |
— |
96,315.60 |
|
32 |
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項目支出結轉和結余 |
91 |
— |
— |
631,834.50 |
|
33 |
|
|
|
經營結余 |
92 |
— |
— |
|
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
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總計 |
36 |
111,322,853.41 |
110,166,923.29 |
49,866,923.29 |
總計 |
95 |
111,322,853.41 |
110,166,923.29 |
49,866,923.29 |
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 |
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— 1 — |
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